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42. 审计责任能否替代、减轻或免除会计责任

43. 计算机审计的风险与防范

44. 论项目审计对投资决策的影响                

  45. 对内部控制的再认识

46. 论审计的职能                              

  47. 论审计风险                              

48. 论审计的独立性                             

49. 论审计质量的评估                          

50. 论审计质量控制                            

51. 独立审计、资本市场监管和会计信息失真

52. 内部控制制度的局限性

53. 我国电算化审计及对策分析

54. 论中国注册会计师的`法律责任

55. 浅谈审计的独立性及影响其的几个因素

56. 审计风险

57. 企业内部控制若干问题研究

58. 上市公司财务报告的粉饰及其应对措施

59. 企业内部控制失效的表现成因与对策

60. 关于CPA信任危机问题的思考

61. 论我国民间审计的独立性

62. 审计证据及其证明力分析

63. 上市公司会计造假及其防范

64. 内部审计监督质量面临的问题和对策

65. 内部控制制度与会计信息质量关系的研究

66. 注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究  


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